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23 Auditorias gubernamentales o privadas
01 Auditorias gubernamentales o privadas Año 2025
01 Febrero
Informe de Auditoria de Cumplimiento febrero 2025.pdf
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02 Mayo
Informe auditoria financiera y cumplimiento CGC mayo 2025.pdf
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Informe de Auditoria de Obras Publicas mayo 2025.pdf
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02 Auditorias gubernamentales o privadas Años anteriores
2023
informe contraloria 2023.pdf
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2024
Control Interno Deloitte junio 2024.pdf
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Estado de Efectivo Deloitte junio 2024.pdf
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Informe CGC noviembre 2024.pdf
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DELOITTE de Años Anteriores
Auditoria Externa diciembre 2015.pdf
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Control Interno diciembre 2016.pdf
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Estados Financieros diciembre 2013.pdf
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Estados Financieros diciembre 2016.pdf
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Hallazgos Clausulas Contractuales 2014.pdf
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Informe de Auditores Independientes 2014.pdf
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Informe de Auditoria 31 diciembre 2017.pdf
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Informe de Auditoria 31 diciembre 2018.pdf
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Informe de Auditoria 31 diciembre 2019.pdf
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Informe de Auditoria abril 2021.pdf
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Informe de Auditoria abril 2022.pdf
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Informe Sobre Control Interno dic 2020.pdf
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PWC Informe de Control Interno 2014.pdf
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PWC Informe Hallazgos Adquisiciones 2014.pdf
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Sobre Control Interno dic 2021.pdf
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Auditoria 2019 CGC INFOM.pdf
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Auditoria 2020 CGC INFOM 27-5-2021.pdf
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Auditoria 2021 CGC INFOM 27-5-2022.pdf
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Auditoria Externa diciembre 2015.pdf
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CGC-IDA-2013.pdf
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Control Interno Deloitte junio 2024.pdf
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Control Interno diciembre 2016.pdf
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Estado de Efectivo Deloitte junio 2024.pdf
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Estados Financieros diciembre 2013.pdf
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Estados Financieros diciembre 2016.pdf
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Hallazgos Clausulas Contractuales 2014.pdf
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INF-AUD-0101-AL-31122012-CGC.pdf
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INF-CGC-0101-AL-31122014.pdf
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INF-CGC-2015.pdf
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INF-CGC-2016 (1).pdf
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INF-CGC-2016.pdf
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INF-CGC-2017.pdf
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INF-CGC-2018.pdf
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INF-TF-2017.pdf
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Informe CGC noviembre 2024.pdf
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informe contraloria 2023.pdf
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Informe de Auditores Independientes 2014.pdf
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Informe de Auditoria 31 diciembre 2017.pdf
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Informe de Auditoria 31 diciembre 2018.pdf
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Informe de Auditoria 31 diciembre 2019.pdf
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Informe de Auditoria abril 2021.pdf
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Informe de Auditoria abril 2022.pdf
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Informe Sobre Control Interno dic 2020.pdf
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PWC Informe de Control Interno 2014.pdf
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